[索 引 號] | 115003820093255308/2024-00036 | [發(fā)文字號] | |
[主題分類] | 財政 | [載體分類] | 財政預算、決算 |
[發(fā)布機構] | 合川區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [有 效 性] | |
[成文時間] | 2024-02-23 | [發(fā)文時間] | 2024-02-23 |
[標 題] | 重慶市合川區(qū)建設管理事務中心2024年單位預算公開情況說明 |
重慶市合川區(qū)建設管理事務中心
2024年單位預算公開情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1、負責建設工程施工過程中的實體質量監(jiān)督管理事務性工作,參建單位質量行為監(jiān)督管理事務性工作,工程竣工驗收的組織形式和程序監(jiān)督管理事務性工作;
2、負責工程質量狀況統(tǒng)計分析;
3、參與調處本轄區(qū)內在監(jiān)房屋建筑工程及市政基礎設施拖欠農民工工資案件的投訴,全面推行和落實治欠保支等工作;
4、負責全區(qū)國有土地上的房屋使用安全監(jiān)督管理事務性工作;
5、負責全區(qū)城鎮(zhèn)危險房屋管理。指導各鎮(zhèn)街對危舊房屋進行排查、監(jiān)測和隱患整治;
6、負責全區(qū)城鎮(zhèn)房屋安全鑒定事務性工作;
7、負責全區(qū)城鎮(zhèn)房屋白蟻防治監(jiān)督管理事務性工作;
8、收集、匯總、分析和處理危房及白蟻危害數(shù)據(jù)、資料,為政府決策提供參考。
(二)單位構成
重慶市合川區(qū)建設管理事務中心事業(yè)編制34名。設置主任職數(shù)1名,副主任職數(shù)3名。內設5個機構科室,分別是辦公室、質量監(jiān)督室(一室、二室)、房屋安全管理室、節(jié)能安裝及行業(yè)管理室。
實有職工人數(shù):事業(yè)在編人員31人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)717.08萬元,其中:一般公共預算撥款717.08萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元。收入較2023年減少79.21萬元,主要是一般公共預算撥款經費減少79.21萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)717.08萬元(因四舍五入的因素,部分分項合計數(shù)不等于總數(shù),下同),其中:社會保障和就業(yè)支出預算79.07萬元,衛(wèi)生健康支出預算31.27萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算576.14萬元,住房保障支出預算30.61萬元。支出預算較2023年減少79.21 萬元,主要是基本支出預算減少30.53萬元,項目支出預算減少48.68萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入717.08萬元,一般公共預算財政撥款支出717.08萬元,比2023年減少79.21萬元。其中:基本支出678.98萬元,比2023年減少30.53萬元,主要原因是較上年度人員變動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出38.1萬元,比2023年減少48.68萬元,主要原因是減少全區(qū)自建房屋隱患排查整治工作經費45.17萬元、建設工程質量抽樣檢測費2萬元、房屋安全排查巡查費用1萬元、建設工程專項整治檢查工作經費0.5萬元。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.6萬元,與2023年保持一致。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費0.6萬元,與2023年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2023年持平;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款38.1萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯(lián)系人:楊涵? 聯(lián)系方式:023-42823227
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