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[索 引 號] 115003827453289757/2024-00002 [發(fā)文字號]
[主題分類] 財政 [載體分類] 財政預算、決算
[發(fā)布機構] 合川區(qū)信訪辦 [有 效 性]
[成文時間] 2024-02-23 [發(fā)文時間] 2024-02-23
[標 題] 重慶市合川區(qū)信訪辦公室(本級)2024年單位預算公開情況說明

???

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.處理群眾來信,接待群眾來訪,引導群眾依法上訪。2.對群眾信訪事項按照“屬地管理、分級負責”“誰主管、誰負責”的原則交由、轉送相關單位處理。3.對承辦單位辦理信訪事項、落實處理意見的情況進行督察督辦,提出改進工作或責任追究的建議。4.承辦國家信訪局、重慶市信訪辦交辦信訪事項;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項;牽頭或協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大疑難復雜信訪事項。5.負責區(qū)級領導公開接待群眾交辦信訪事項的登記、交辦、督辦工作。6.辦理屬于區(qū)政府復查復核范圍的信訪事項。7.收集、分析、處理、報告信訪穩(wěn)定信息,定期總結分析研究信訪訴求情況,對信訪熱點問題開展調(diào)查研究,提出完善政策或工作制度的建議。8.開展信訪法治化建設,推進依法分類處理信訪訴求,開展信訪法治宣傳。9.牽頭貫徹落實上級關于信訪工作的決策部署要求,起草全區(qū)信訪工作指導性文件。10.開展信訪系統(tǒng)業(yè)務指導、人員培訓,組織信訪工作目標實施和考核,對全區(qū)信訪工作開展督查檢查、總結、宣傳、評比和表彰。11.負責區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室工作,統(tǒng)籌全區(qū)領導干部接訪下訪群眾工作。12.負責區(qū)信訪事項復查復核委員會辦公室工作。13.開展重大決策事項社會穩(wěn)定風險評估、矛盾糾紛排查化解等工作。14.負責區(qū)信訪維穩(wěn)聯(lián)動中心日常工作。15.負責協(xié)調(diào)管理區(qū)涉法涉訴聯(lián)合接訪服務中心日常工作。16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

(二)單位構成。

重慶市合川區(qū)信訪辦公室(本級)內(nèi)設綜合科、辦信科、來訪接待科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查科5個科室。

(三)人員情況。

重慶市合川區(qū)信訪辦公室(本級)機關公務員編制11人,工勤編制1人。2024年度年初預算人數(shù)機關公務員10人,工勤人員1人。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)584.64萬元,其中:一般公共預算撥款584.64萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元。收入較2023年減少362.27萬元,主要原因:一是重慶市合川區(qū)信訪辦公室下屬事業(yè)單位重慶市合川區(qū)信訪投訴受理中心2024年起獨立核算;二是項目收入預算減少等。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)584.64萬元,其中:一般公共服務支出預算488.33萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算58.30萬元,衛(wèi)生健康支出預算16.96萬元,住房保障支出預算21.05萬元。支出預算較2023年減少362.27萬元,主要原因:一是重慶市合川區(qū)信訪辦公室下屬事業(yè)單位重慶市合川區(qū)信訪投訴受理中心2024年起獨立核算;二是項目支出預算減少等。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入584.64萬元,一般公共預算財政撥款支出584.64萬元,比2023年減少362.27萬元。其中:基本支出342.06萬元,比2023年減少324.03萬元,主要原因:一是重慶市合川區(qū)信訪辦公室下屬事業(yè)單位重慶市合川區(qū)信訪投訴受理中心2024年起獨立核算;二是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出242.58萬元,比2023年減少38.24萬元,主要原因是根據(jù)政府過緊日子要求,結合本單位一般公共預算財政撥款收入情況安排相應項目支出等,主要用于信訪維穩(wěn)、處置非法集資等重點工作。

重慶市合川區(qū)信訪辦公室(本級)2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。

“三公”經(jīng)費情況說明

2024三公經(jīng)費預算3.00萬元,比2023年減少5.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平,主要原因是本單位2024未計劃安排因公出國(境);公務接待費3.00萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是本單位嚴格按照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;公務用車運行維護費0萬元,比2023年減少4.00萬元;公務用車購置費0 萬元,與2023年持平,主要原因是本單位2024年未計劃購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費53.23萬元,比上年減少56.97萬元,主要原因是重慶市合川區(qū)信訪辦公室下屬事業(yè)單位重慶市合川區(qū)信訪投訴受理中心2024年起獨立核算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額10.20萬元:政府采購貨物預算10.20萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購10.20萬元:政府采購貨物預算10.20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款242.58萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202312月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛,執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(單位預算公開聯(lián)系人:胡梅 ?聯(lián)系方式:023-42756352



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主辦:重慶市合川區(qū)人民政府辦公室

郵編:401520

地址:重慶合川區(qū)希爾安大道222號 

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