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[索 引 號] 115003827453289757/2023-00003 [發(fā)文字號]
[主題分類] 財政 [載體分類] 財政預算、決算
[發(fā)布機構(gòu)] 合川區(qū)信訪辦 [有 效 性]
[成文時間] 2023-03-10 [發(fā)文時間] 2023-03-10
[標 題] 重慶市合川區(qū)信訪辦公室2023年部門預算公開情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

1.?處理群眾來信、來電和網(wǎng)上信訪事項,接待群眾來訪,引導群眾依法上訪。2.?對群眾信訪事項按照“屬地管理、分級負責”“誰主管、誰負責”的原則交由、轉(zhuǎn)送相關(guān)單位處理。3.?對承辦單位辦理信訪事項、落實處理意見的情況進行督察督辦,提出改進工作或責任追究的建議。4.?承辦國家信訪局、重慶市信訪辦交辦信訪事項;承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項;牽頭或協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大疑難復雜信訪事項。5.?負責區(qū)級領(lǐng)導公開接待群眾交辦信訪事項的登記、交辦、督辦工作。6.?辦理屬于區(qū)政府復查復核范圍的信訪事項。7.?收集、分析、處理、報告信訪穩(wěn)定信息,定期總結(jié)分析研究信訪訴求情況,對信訪熱點問題開展調(diào)查研究,提出完善政策或工作制度的建議。8.?開展信訪法治化建設,推進依法分類處理信訪訴求,開展信訪法治宣傳。9.?牽頭貫徹落實上級關(guān)于信訪工作的決策部署要求,起草全區(qū)信訪工作指導性文件。10.?開展信訪系統(tǒng)業(yè)務指導、人員培訓,組織信訪工作目標實施和考核,對全區(qū)信訪工作開展督查檢查、總結(jié)、宣傳、評比和表彰。11.?負責區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室工作,統(tǒng)籌全區(qū)領(lǐng)導干部接訪下訪群眾工作。12.?負責區(qū)信訪事項復查復核委員會辦公室工作。13.?開展重大決策事項社會穩(wěn)定風險評估、矛盾糾紛排查化解等工作。14.?負責區(qū)信訪維穩(wěn)聯(lián)動中心日常工作。15.?負責協(xié)調(diào)管理區(qū)涉法涉訴聯(lián)合接訪服務中心日常工作。16.?完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

(二)單位構(gòu)成。

重慶市合川區(qū)信訪辦公室屬于重慶市合川區(qū)人民政府組成部門,內(nèi)設綜合科、辦信科、來訪接待科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查科;機關(guān)公務員編制11人,工勤編制1人;下設1個全額撥款的事業(yè)單位(區(qū)信訪投訴受理中心),編制15人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)946.91萬元,其中:一般公共預算撥款946.91萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元。收入較2022年減少92.51萬元,主要是一般公共服務經(jīng)費撥款減少102.47萬元,社會保障和就業(yè)經(jīng)費撥款增加10.71萬元,衛(wèi)生健康經(jīng)費撥款減少1.54萬元,住房保障經(jīng)費撥款增加0.79萬元。

(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)946.91萬元,其中:一般公共服務支出預算794.86萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算84.00萬元,衛(wèi)生健康支出預算31.90萬元,住房保障支出預算36.15萬元。支出預算較2022年減少92.51萬元,主要是基本支出預算增加8.23萬元,項目支出預算減少100.74萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入946.91萬元,一般公共預算財政撥款支出946.91萬元,比2022年減少92.51萬元。其中:基本支出666.09萬元,比2022年增加8.23萬元,主要原因是社會保險繳費基數(shù)和住房公積金繳費基數(shù)上調(diào),主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出280.82萬元,比2022年減少100.74萬元,主要原因是根據(jù)政府過緊日子要求,結(jié)合本部門一般公共預算財政撥款收入情況安排相應項目支出,主要用于信訪維穩(wěn)、處非辦專項等重點工作。

重慶市合川區(qū)信訪辦公室2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2022年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算8萬元,比2022年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年持平,主要原因是本部門2023年未計劃安排因公出國(境);公務接待費4萬元,與2022年持平,主要原因是本部門嚴格按照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;公務用車運行維護費4萬元,比2022年減少1萬元,主要原因是2023年預算編制口徑發(fā)生變化,壓減公務用車運行維護費支出;公務用車購置費0萬元,與2022年持平,主要原因是本部門未計劃購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費110.20萬元,比上年減少27.45萬元,主要原因是2023年預算編制口徑發(fā)生變化,壓減機關(guān)運行經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、勞務費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額22萬元:政府采購貨物預算22萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購22萬元:政府采購貨物預算22萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款280.82萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:鄒小燕???聯(lián)系方式:023-42756352。

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主辦:重慶市合川區(qū)人民政府辦公室

郵編:401520

地址:重慶合川區(qū)希爾安大道222號 

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