[索 引 號] | 115003827453289757/2020-00010 | [發(fā)文字號] | |
[主題分類] | 綜合政務(wù) | [載體分類] | 財政 |
[發(fā)布機(jī)構(gòu)] | 合川區(qū)信訪辦 | [有 效 性] | |
[成文時間] | [發(fā)文時間] | 2020-07-20 | |
[標(biāo) 題] | 重慶市合川區(qū)信訪辦公室2019年部門預(yù)算情況說明 |
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重慶市合川區(qū)人民政府信訪辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
目????錄
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第一部分?2019年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
二、部門預(yù)算情況說明
三、“三公”經(jīng)費情況說明
四、其他重要事項的情況說明
五、名詞解釋
第二部分?2019年部門預(yù)算公開表格
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一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
中共重慶市合川區(qū)委重慶市合川區(qū)人民政府
信訪辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
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????一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。代表中共重慶市合川區(qū)委、重慶市合川區(qū)人民政府受理群眾來信、接待群眾來訪,引導(dǎo)群眾有序上訪和依法上訪。對群眾來信來訪件按照“分級負(fù)責(zé),歸口辦理”的原則交由相關(guān)單位和部門處理。督促承辦單位和部門按照國家的政策、法律、法規(guī)處理本部門本地區(qū)的信訪問題。承辦調(diào)查處理合川區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪批件,牽頭或協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題。負(fù)責(zé)對全區(qū)信訪系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)、信訪目標(biāo)的實施和考核,負(fù)責(zé)對全區(qū)信訪工作的調(diào)查研究、檢查、總結(jié)、評比和表彰。負(fù)責(zé)干部下訪群眾、維護(hù)社會穩(wěn)定等工作。
(二)單位構(gòu)成。重慶市合川區(qū)信訪辦公室隸屬于重慶市合川區(qū)人民政府,內(nèi)設(shè)綜合科、辦信科、來訪接待科、維穩(wěn)科、督查科、復(fù)查復(fù)核科;機(jī)關(guān)公務(wù)員編制11人,工勤編制1人;下設(shè)1個全額撥款的事業(yè)單位(區(qū)信訪投訴受理中心),編制16人,其財務(wù)納入?yún)^(qū)信訪辦機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算管理。
????二、部門預(yù)算情況說明
2019年,一般公共預(yù)算財政撥款收入702.16萬元,比2018年減少107.98萬元(含2018年結(jié)轉(zhuǎn)15.00萬元)。一般公共預(yù)算財政撥款支出702.16萬元。其中:基本支出460.59萬元,比2018年增加14.46萬元,主要原因是:區(qū)級部門公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高等,主要用于:保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補(bǔ)助,以及保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出241.58萬元,比2018年減少122.44萬元(含2018年項目結(jié)轉(zhuǎn)15.00萬元),主要用于:信訪維穩(wěn)、處非辦工作經(jīng)費以及單位非在編人員工資福利等。
本單位2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
????三、“三公”經(jīng)費情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算13.00萬元,比2018年減少0.88萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2018年相比無變化;公務(wù)接待費8.00萬元,比2018年減少0.88萬元,主要原因是:嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護(hù)費5.00萬元,與2018年相比無變化;公務(wù)用車購置費0萬元,與2018年相比無變化。
????四、其他重要事項的情況說明
1、行政事業(yè)單位運行經(jīng)費。2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費119.55萬元,比上年增加15.06萬元,主要原因為區(qū)級部門公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額10.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款226.58萬元;部門選定納入重點績效評價的項目0個,涉及財政撥款0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月31日,本單位及所屬事業(yè)單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)、100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
????五、名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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預(yù)算公開聯(lián)系方式如下:
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:胡梅??聯(lián)系方式:023-42756352 ?
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