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[索 引 號] 11500382009325573M/2024-00044 [發(fā)文字號]
[主題分類] 財政 [載體分類] 財政預算、決算
[發(fā)布機構] 合川區(qū)衛(wèi)生健康委 [有 效 性]
[成文時間] 2024-02-22 [發(fā)文時間] 2024-02-22
[標 題] 重慶市合川區(qū)婦幼保健院2024年單位預算公開情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

本單位由區(qū)婦幼保健院與原生殖健康中心合并而來,加掛重慶市合川區(qū)婦幼保健院、重慶市合川區(qū)婦女兒童醫(yī)牌子,屬區(qū)衛(wèi)生健康委員會下屬副處級差額撥款事業(yè)單位(公益二類),旨在保護和增進全區(qū)婦女兒童身心健康,為群眾提供優(yōu)質安全的計劃生育技術服務。

(1)切實履行公共衛(wèi)生職能,開展與婦女兒童健康密切相關的醫(yī)療服務,包括婦女兒童常見病診治、優(yōu)生優(yōu)育服務、產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查、助產(chǎn)技術服務、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

(2)掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素,協(xié)助衛(wèi)生健康行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作政策、技術規(guī)范及各項規(guī)章制度。

(3)協(xié)助衛(wèi)生健康行政部門對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構開展的婦幼衛(wèi)生服務進行技術指導等工作。

(4)開展婦女兒童和計劃生育臨床技術服務。

(5)負責指導和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進工作,組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術培訓,對基層醫(yī)療保健機構開展業(yè)務指導并提供技術支持。

(6)負責本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務及技術管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質量控制和匯總上報。

(7)開展婦女保健服務和兒童保健服務。

(8)開展婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應用性科學研究并組織推廣適宜技術。

(二)單位構成

重慶市合川區(qū)婦幼保健院設置內設機構 46 個科室,其中職能科室 16 個,臨床、醫(yī)技科室共 30 個。

職能科室為:黨政辦公室、人力資源科、醫(yī)務科、護理部、后勤科、財務科、審計科、感染管理科、質量監(jiān)督科、婦幼健康管理科、科教科、信息統(tǒng)計科、健康教育科、醫(yī)保科、招標辦公室、保衛(wèi)科。

醫(yī)技科室為:藥劑科、病理科、檢驗科、醫(yī)學超聲科、放射科、功能檢查科、消毒供應中心。

臨床業(yè)務科室為臨床科室3大部,包括孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健部(計劃生育技術服務部)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)11607.82萬元,其中:一般公共預算撥款610.58萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入10997.24萬元。收入較2023年減少392.14萬元,主要是衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款減少392.14萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)11607.82萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算477.64萬元,衛(wèi)生健康支出預算11011.55萬元,住房保障支出預算118.63萬元。支出預算較2023年減少392.14萬元,主要是基本支出預算減少193.34萬元,項目支出預算減少198.8萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入610.58萬元,一般公共預算財政撥款支出610.58萬元,比2023年減少252.06萬元。其中:基本支出114.38萬元,比2023年減少2.66萬元,主要原因是人員減少導致其他對個人和家庭的補助支出經(jīng)費減少2.66萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出496.2萬元,比2023年減少249.4萬元,主要原因是托育服務項目的支出減少17.31萬元,基本公共衛(wèi)生服務、艾滋病防控相關活動支出減少49.55萬元,2024年開展醫(yī)院重點專項項目以及購買設備及衛(wèi)材減少182.54萬元等,主要用于衛(wèi)生健康支出、公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生服務等重點工作。

重慶市合川區(qū)婦幼保健院2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2023年相較無變化。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年相較無變化;公務接待費0萬元,與2023年相較無變化;公務用車運行維護費0萬元,與2023年相較無變化;公務用車購置費0萬元,與2023年相較無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額1440.31萬元:政府采購貨物預算1420.31元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款496.2萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛5輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:袁楨? 聯(lián)系方式: 023-42844602

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