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[索 引 號] 11500382009325573M/2024-00043 [發(fā)文字號]
[主題分類] 財政 [載體分類] 財政預算、決算
[發(fā)布機構] 合川區(qū)衛(wèi)生健康委 [有 效 性]
[成文時間] 2024-02-22 [發(fā)文時間] 2024-02-22
[標 題] 重慶市合川區(qū)紅十字會2024年單位預算公開情況說明

?     一、單位基本情況

(一)職能職責

制定備災救助應急預案,提供緊急救援和人道救助;建設應急救護培訓基地,推動應急救護培訓進機關、企業(yè)、學校等;面向易受損群體開展健康服務、大病醫(yī)療救助、扶貧助學等人道救助;推動無償獻血,參與干細胞宣傳動員、血樣采集、信息采集、捐獻服務等工作;建立健全志愿服務體系、發(fā)展志愿者和志愿組織,組織、指導開展活動;組織各級各類學校面向青少年開展與紅十字有關的應急救護培訓、生命健康教育、志愿服務、人道救助和文化交流活動;負責發(fā)展會員、志愿者、宣傳普及紅十字運動、健康知識、人道救助等工作;宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則,發(fā)揚人道主義精神,促進和平進步事業(yè),開展紅十字運動理論和文化研究;依法接收、分配社會捐贈款物,及時向社會公開,接受社會、捐贈者、審計部門的監(jiān)督。

(二)單位構成

本核定事業(yè)編制6名,內設機構2個(辦公室、業(yè)務部),設常務副會長1名(不占編制),副會長1名。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)146.49萬元,其中:一般公共預算撥款146.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入0萬元。收入較2023年減少35.97萬元,主要是社會保障和就業(yè)支出減少31.94萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)146.49萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算137.86萬元,衛(wèi)生健康支出預算4.36萬元,住房保障支出預算4.27萬元。支出預算較2023年減少35.97 萬元,主要是基本支出預算減少29.97萬元,項目支出預算減少6萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入146.49萬元,一般公共預算財政撥款支出146.49萬元,比2023年減少35.97萬元。其中:基本支出100.49萬元,比2023年減少29.97萬元,主要原因是本單位人員調動導致人員經費減少,主要用于保障重慶市合川區(qū)紅十字會在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出等,本單位無離休人員和退休人員;項目支出46萬元,比2023年減少6萬元,主要原因是厲行節(jié)約,壓減項目開支,主要用于三救三獻、紅十字專項救助、應急救護培訓、基地建設、科普基地運行維護等。

重慶市合川區(qū)紅十字會2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.8萬元,與2023年保持一致。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年保持一致,主要原因是無因公出國費用預算;公務接待費0.8萬元,與2023年保持一致,主要原因是落實政府過緊日子的相關要求,嚴格控制“三公”經費預算;公務用車運行維護費0萬元,與2023年保持一致,主要原因是本單位無此項預算支出;公務用車購置費0萬元,與2023年保持一致,主要原因是本單位無此項預算支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、本單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款46萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:張盈? 聯(lián)系方式:17358301299?

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