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[索 引 號] 11500382009325573M/2024-00039 [發(fā)文字號]
[主題分類] 財政 [載體分類] 財政預算、決算
[發(fā)布機構(gòu)] 合川區(qū)衛(wèi)生健康委 [有 效 性]
[成文時間] 2024-02-22 [發(fā)文時間] 2024-02-22
[標 題] 重慶市合川區(qū)二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年單位預算公開情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

本單位為轄區(qū)內(nèi)居民提供基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務;開展醫(yī)療常見病、多發(fā)病護理、恢復期病人康復治療與護理和住院診治、院內(nèi)外急救、轉(zhuǎn)診和中醫(yī)藥服務;健康體檢及學生體檢;計劃生育服務,實施農(nóng)村基本醫(yī)療衛(wèi)生保健;承擔轄區(qū)內(nèi)村衛(wèi)生室和診所的管理及技術(shù)指導等工作。

(二)單位構(gòu)成

本單位設置內(nèi)設機構(gòu)7個,其中職能科室共5個;臨床科室共2個。主要設置預防辦公室、醫(yī)務科保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)科、計劃生育技術(shù)服務項目、全科醫(yī)療科等。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)1188.52萬元,其中:一般公共預算撥款276.61萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)收入911.91萬元。收入較2023年增加49.63萬元,主要是事業(yè)收入增加撥款增加45.11萬元,一般公共預算撥款增加4.52萬元。

(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)1188.52萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算5.14萬元,衛(wèi)生健康支出預算1165.02萬元,住房保障支出預算18.36萬元。支出預算較2023年增加49.63萬元,主要是基本支出預算增加213.71萬元,項目支出預算減少164.08萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入276.61萬元,一般公共預算財政撥款支出276.61萬元,與2023年持平。其中:基本支出106.23萬元,與2023年持平,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出170.38萬元,比2023年增加4.53萬元,主要原因是中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項項目支出增加5萬,其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少0.48萬元,主要用于醫(yī)院零差率補助、村衛(wèi)生室藥品零差率補助和村醫(yī)定額補助、中醫(yī)藥發(fā)展事業(yè)等。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2023年保持一致,主要原因是無因公出國費用預算;公務接待費0萬元,與2023年保持一致,主要原因是費用由事業(yè)收入列支;公務用車運行維護費0萬元,與2023年保持一致,主要原因是費用由事業(yè)收入列支;公務用車購置費0萬元,與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額105.88萬元:政府采購貨物預算23.88萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算82.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款170.38萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛1輛,其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開聯(lián)系人:黃武強? 聯(lián)系方式:18996212953?

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