[ 索引號 ] | 11500382MB1600980U/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 合川區退役軍人事務(wù)局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區退役軍人事務(wù)局 2024年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責
????1.組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價(jià)值導向。
2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3.組織開(kāi)展退役軍人教育培訓工作,協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng )業(yè)。
4.會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施退役軍人特殊保障政策。
5.組織協(xié)調落實(shí)移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫療保障、社會(huì )保險等待遇保障工作。
6.組織開(kāi)展病殘退役軍人服務(wù)保障管理和撫恤工作。組織實(shí)施有關(guān)退役軍人醫療、療養、養老等機構的政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。
7.組織開(kāi)展全區擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。
8.負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、紀念活動(dòng)等工作,依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作。審核上報擬列入全國、全市重點(diǎn)保護單位的烈士紀念建筑物名錄,承辦區內烈士紀念設施保護事宜,按規定總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。
9.指導并監督檢查退役軍人相關(guān)法律法規和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構成
重慶市合川區退役軍人事務(wù)局內設4個(gè)科室,分別是:辦公室、政策法規科、移交安置和就業(yè)創(chuàng )業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚紀念科。下屬4個(gè)二級預算單位,分別是:重慶市合川區退役軍人事務(wù)局(本級)、重慶市合川區軍隊離退休干部服務(wù)管理中心、重慶市合川區光榮院、重慶市合川區退役軍人服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數29460.52萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款29460.52萬(wàn)元。收入較2023年減少1175.75萬(wàn)元,主要原因是優(yōu)待撫恤經(jīng)費撥款減少1161.98萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數29460.52萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出預算27274.29萬(wàn)元,衛生健康支出預算2140.17萬(wàn)元,住房保障支出預算46.05萬(wàn)元。支出預算較2023年減少1175.75萬(wàn)元,主要是基本支出預算增加9.15萬(wàn)元,項目支出預算減少1184.9萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入29460.52萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出29460.52萬(wàn)元,比2023年減少1175.75萬(wàn)元。其中:基本支出1344.47萬(wàn)元,比2023年增加9.15萬(wàn)元,主要原因是新接收軍隊離退休干部1人、新招錄事業(yè)單位工作人員1人,社會(huì )保障與就業(yè)經(jīng)費增加15.18萬(wàn)元,衛生健康支出減少5.42萬(wàn)元;項目支出28116.05萬(wàn)元,比2023年減少1184.9萬(wàn)元,主要原因是優(yōu)撫對象撫恤補助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待等項目經(jīng)費撥款減少,主要用于優(yōu)待撫恤、退役安置、優(yōu)撫對象醫療等重點(diǎn)工作。
重慶市合川區退役軍人事務(wù)局2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算15.35萬(wàn)元,比2023年減少6.62萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2023年保持一致;公務(wù)接待費2.85萬(wàn)元,比2023年減少4.62萬(wàn)元,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,根據往年實(shí)際情況,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制接待人數;公務(wù)用車(chē)運行維護費12.5萬(wàn)元,比2023年減少2萬(wàn)元,主要原因是嚴格按照“過(guò)緊日子”要求,縮減公務(wù)車(chē)運行維護費;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2023年保持一致。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費157.58萬(wàn)元,比2023年減少5.63萬(wàn)元,主要原因為嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額? 2萬(wàn)元:政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購2萬(wàn)元:政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3.績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款28116.05萬(wàn)元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛4輛,其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:胡巧? 聯(lián)系方式:023-42757005。
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