[ 索引號 ] | 11500382009325477C/2024-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 勞動(dòng)、人事、監察 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 合川區人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區人力資源和社會(huì )保障網(wǎng)絡(luò )信息 管理中心2024年單位預算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責全區人力資源和社會(huì )保障的網(wǎng)絡(luò )與信息化建設工作。
2.負責全區人力資源和社會(huì )保障網(wǎng)絡(luò )與信息安全管理工作。
3.負責人力資源和社會(huì )保障網(wǎng)絡(luò )及其設備的日常運行管理和維護工作。
4.負責全區人力資源和社會(huì )保障系統網(wǎng)絡(luò )信息發(fā)布、維護管理工作。
5.負責全區人力資源和社會(huì )保障領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò )輿情監測、收集、研判、回復等工作。
6.負責開(kāi)展全區人力資源和社會(huì )保障信息技術(shù)培訓工作。
7.負責具體落實(shí)區人力資源和社會(huì )保障局網(wǎng)絡(luò )安全和信息化領(lǐng)導小組的各項工作要求,統籌、協(xié)調、組織和推動(dòng)人力資源和社會(huì )保障領(lǐng)域信息化工作的開(kāi)展,承擔區人力資源和社會(huì )保障局信息化領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。
(二)單位構成。
重慶市合川區人力資源和社會(huì )保障網(wǎng)絡(luò )信息管理中心為重慶市合川區人力資源和社會(huì )保障局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位,無(wú)內設機構。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數116.39萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款116.39萬(wàn)元。收入較2023年增加0.05萬(wàn)元,主要是一般公共預算撥款增加0.05萬(wàn)元。
(二)支出預算:2024年年初預算數116.39萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出預算110.08萬(wàn)元,衛生健康支出預算3.13萬(wàn)元,住房保障支出預算3.18萬(wàn)元。支出預算較2023年增加0.05萬(wàn)元,主要是基本支出預算增加0.05萬(wàn)元。
三、單位預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入116.39萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出116.39萬(wàn)元,比2023年增加0.05萬(wàn)元。其中:基本支出66.39萬(wàn)元,比2023年增加0.05萬(wàn)元,主要原因是正常調資等致人員經(jīng)費增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出50萬(wàn)元,與上年持平,主要用于人力社保網(wǎng)絡(luò )與信息化建設、管理和維護等重點(diǎn)工作。
重慶市合川區人力資源和社會(huì )保障網(wǎng)絡(luò )信息管理中心2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,比2023年減少0.35萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少0.35萬(wàn)元,主要原因是嚴格落實(shí)中央八項規定,加強公務(wù)接待管理,厲行節約,本單位未預算公務(wù)接待費用;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款50萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,本單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:王雙??聯(lián)系方式:023-42750141