[ 索引號 ] | 11500382009325442R/2023-00032 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 合川區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市合川區(qū)民政局2023年部門預算公開情況說明
重慶市合川區(qū)民政局
2023年部門預算公開情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.?貫徹落實黨中央、市委關于民政工作的方針政策和決策部署及區(qū)委關于民政工作的工作安排,貫徹落實關于民政工作的有關法律法規(guī),起草全區(qū)關于民政工作的規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施。
2.?組織實施社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法,依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3.?貫徹執(zhí)行社會救助政策、標準,統(tǒng)籌社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。
4.?擬訂和執(zhí)行城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理工作措施,指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。
5.?執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標準;負責鎮(zhèn)街的設立、撤銷、更名和界線變更及政府駐地遷移的審核申報工作;負責全區(qū)行政區(qū)域界線的管理;負責地名管理工作;承辦區(qū)內(nèi)重要自然地理實體的地名命名、更名審核報批工作。
6.?組織實施婚姻管理政策,推進婚俗改革。
7.?擬訂殯葬管理政策、服務規(guī)范并組織實施,推進殯葬改革。
8.?統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,貫徹執(zhí)行養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.?執(zhí)行殘疾人權益保護政策,統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.?貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準,健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
11.?組織擬訂和執(zhí)行促進慈善事業(yè)發(fā)展政策辦法,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。
12.?貫徹執(zhí)行社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
13.?負責民政執(zhí)法監(jiān)督。
14.?負責機關、直屬單位和社會組織黨建工作。
15.?完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市合川區(qū)民政局內(nèi)設6個機構科室,分別是辦公室、規(guī)劃財務科、基層政權科、社會事務科(掛行政審批科牌子、合川區(qū)慈善捐贈指導辦公室牌子)、社會福利與養(yǎng)老服務科、機關黨委。直屬6個二級預算單位,分別是重慶市合川區(qū)民政事務服務中心、重慶市合川區(qū)社會福利院、重慶市合川區(qū)社會救助中心、重慶市合川區(qū)救助站、重慶市合川區(qū)殯葬事務所、重慶市合川區(qū)民政局婚姻登記處。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)42463.99萬元,其中:一般公共預算撥款41061.83萬元,政府性基金預算撥款1402.16萬元。收入較2022年增加2265.64萬元,主要是救助中心城鄉(xiāng)低保等困難群眾專項資金撥款增加5147萬元,福利院養(yǎng)老服務項目經(jīng)費撥款減少3582.64萬元等。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)42463.99萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算40843.14萬元,衛(wèi)生健康支出預算110.62萬元,住房保障支出預算108.08萬元,其他支出預算1402.16。支出預算較2022年增加2265.64萬元,主要是基本支出預算增加208.66萬元,項目支出預算增加2056.98萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入41061.83萬元,一般公共預算財政撥款支出41061.83萬元,比2022年增加2135.17萬元。其中:基本支出2080.11萬元,比2022年增加208.66萬元,主要原因是人員工資補貼、保險及公積金調(diào)標等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出38981.72萬元,比2022年增加1926.51萬元,主要原因是城鄉(xiāng)低保等救助對象保障標準調(diào)整以及應保盡保等,主要用于城鄉(xiāng)低保、臨時救助、養(yǎng)老服務項目等重點工作。
2023年政府性基金預算收入1402.16萬元,政府性基金預算支出1402.16萬元,比2022年增加130.47萬元,主要原因是老年養(yǎng)護中心項目建設資金增加、符合助學條件的孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童數(shù)量增加等,主要用于老年養(yǎng)護中心建設、孤兒助學、事實無人撫養(yǎng)兒童助學、養(yǎng)老服務中心和社區(qū)養(yǎng)老服務站建設等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算35.8萬元,比2022年減少5.08萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是本年無出國(境)計劃;公務接待費14.3萬元,比2022年減少1.58萬元,主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,嚴格按照公務接待的標準和范圍進行接待;公務用車運行維護費21.5萬元,比2022年減少3.5萬元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格公務用車管理;公務用車購置費0萬元,比2022年增加0萬元,主要原因是本年無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費341.08萬元,比上年減少27.05萬元,主要原因為嚴格按照厲行節(jié)約的要求,結合單位實際盡量縮小運行經(jīng)費開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額152.68萬元:政府采購貨物預算2.68萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算150萬元;其中一般公共預算撥款政府采購152.68萬元:政府采購貨物預算2.68萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算150萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款38981.72萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:何瑞雪,聯(lián)系方式:023-85183753