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[ 索引號 ] 11500382009325637K/2024-00007 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 合川區經(jīng)濟信息委
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 發(fā)布日期 ] 2024-02-23

重慶市合川區電力及天然氣行政執法支隊2024年單位預算公開(kāi)情況說(shuō)明


重慶市合川區電力及天然氣行政執法支隊

2024年單位預算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

以區經(jīng)濟信息委名義履行相關(guān)執法職責:負責全區電力運行、燃氣(含液化天然氣、液化石油氣)、醇基燃料的管理、行政執法;指導電力、天然氣行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理;組織行政執法人員開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓;向執法對象開(kāi)展普法宣傳工作;負責牽頭區經(jīng)濟信息委安全工作。

(二)單位構成

本單位重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )所屬正科級全額撥款事業(yè)單位(公益一類(lèi)),無(wú)內設機構。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數373.02萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款373.02萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元事業(yè)收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加373.02萬(wàn)元,主要是本單位與區經(jīng)濟信息委合署辦公,以前年度預算合并在行政機關(guān)編制,從2024年開(kāi)始,按照區財政局要求進(jìn)行獨立核算,獨立編制預算

(二)支出預算:2024年年初預算數373.02萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算296.85萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算45.46 萬(wàn)元,衛生健康支出預算15.99萬(wàn)元,住房保障支出預算14.72萬(wàn)元。支出預算較2023年增加373.02?萬(wàn)元,主要是本單位與區經(jīng)濟信息委合署辦公,以前年度預算合并在行政機關(guān)編制,從2024年開(kāi)始,按照區財政局要求進(jìn)行獨立核算,為新增預算單位

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入373.02萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出373.02萬(wàn)元,比2023年增加(或減少)373.02萬(wàn)元。其中:基本支出353.02萬(wàn)元,比2023年增加353.02萬(wàn)元,主要原因是本單位為2024年新增預算單位,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出20萬(wàn)元,比2023年增加20萬(wàn)元,主要原因是本單位為2024年新增預算單位,主要用于全區電力運行、燃氣(含液化天然氣、液化石油氣)、醇基燃料的管理、行政執法等重點(diǎn)工作。

單位2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2024三公經(jīng)費預算3萬(wàn)元其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元公務(wù)接待費3萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。因我單位為2024年新增預算單位,同2023年度比較無(wú)可比性。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,本單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳裕嬌;聯(lián)系方式:023-42742289?

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