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[ 索引號 ] 11500382009325637K/2024-00005 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 合川區經(jīng)濟信息委
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 發(fā)布日期 ] 2024-02-23

重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2024年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )

2024年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

貫徹執行關(guān)于工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化工作的綜合性政策措施并會(huì )同有關(guān)方面組織實(shí)施。根據國家產(chǎn)業(yè)政策和重慶市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃,擬定本區工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施,引導和扶持工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。負責軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)工作等

(二)單位構成

區經(jīng)濟信息委設8個(gè)職能科(室):辦公室、經(jīng)濟運行科、園區科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(掛區軍民融合發(fā)展辦公室牌子)、穩定與融資科(掛信訪(fǎng)辦公室、群眾工作科牌子)、政策人才科、要素保障科(掛行政審批項目管理科牌子)、工業(yè)信息化科。

直屬全額財政撥款事業(yè)單位2個(gè):重慶市合川區電力及天然氣安全行政執法支隊、重慶市合川區工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算2024年年初預算數21907.01萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款21907.01萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元事業(yè)收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加16501.94萬(wàn)元,主要是住房保障支出減少13899.82萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出減少2672萬(wàn)元及其他經(jīng)費撥款變化

(二)支出預算2024年年初預算數21907.01萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算1223.13萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出935.18萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算325.22萬(wàn)元,衛生健康支出預算 60.11萬(wàn)元,住房保障支出預算53.38萬(wàn)元資源勘探工業(yè)信息等支出4090萬(wàn)元,城鄉社區支出15220萬(wàn)元。支出預算較2023減少16501.94萬(wàn)元,主要是基本支出預算減少1.21?萬(wàn)元,項目支出預算減少16500.72萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入21907.01萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出21907.01萬(wàn)元,比2023年減少16501.94萬(wàn)元。其中:基本支出722.22萬(wàn)元,比2023年減少1.21萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng)等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出20746.09萬(wàn)元,比2023年減少16500.72萬(wàn)元,主要原因是住房保障支出減少13899.82萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出減少2672萬(wàn)元及其他經(jīng)費撥款變化等,主要用于主要用于小城鎮基礎設施建設、棚戶(hù)區改造、?老舊小區改造等重點(diǎn)工作。

部門(mén)2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2023年保持一致

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2024三公經(jīng)費預算11.5萬(wàn)元,比2023年減少5.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是未安排因公出國(境)預算;公務(wù)接待費8萬(wàn)元,比2023年減少5萬(wàn)元,主要原因是嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求,加強經(jīng)費管理,厲行節約;公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元,比2023年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是按時(shí)上級要求壓減三公支出;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;主要原因是公務(wù)用車(chē)購置費用由區級相關(guān)部門(mén)統籌安排

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費168.32萬(wàn)元,比上年增加10.84萬(wàn)元,主要原因為人員增加2。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20746.09萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202312月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:陳裕嬌;聯(lián)系方式:023-42742289

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