欧美在线播放一区二区,国产精品成熟老女人视频,日本最新免费二区三区,国产欧美亚洲精品a

您當前的位置:首頁(yè)>區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內容>預算/決算

[ 索引號 ] 11500382009325637K/2022-00008 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 合川區經(jīng)濟信息委
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 發(fā)布日期 ] 2022-02-16

重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2022年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明


一、單位基本情況

(一)職能職責

貫徹執行關(guān)于工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策;研究起草工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化工作的綜合性政策措施并會(huì )同有關(guān)方面組織實(shí)施。根據國家產(chǎn)業(yè)政策和重慶市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃,擬定本區工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施,引導和扶持工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。負責軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)工作等。

(二)單位構成

區經(jīng)濟信息委設8個(gè)職能科(室):辦公室、經(jīng)濟運行科、園區科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(掛區軍民融合發(fā)展辦公室牌子)、穩定與融資科(掛信訪(fǎng)辦公室、群眾工作科牌子)、政策人才科、要素保障科(掛行政審批項目管理科牌子)、工業(yè)信息化科。

直屬全額財政撥款事業(yè)單位2個(gè):重慶市合川區電力及天然氣安全行政執法支隊、重慶市合川區工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數10203.27萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款10203.27萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元。收入較2021年增加723.97萬(wàn)元,主要是項目變動(dòng):工業(yè)事務(wù)管理經(jīng)費撥款增加172.83萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等經(jīng)費撥款增加493.42萬(wàn)元及其他項目經(jīng)費變動(dòng)。

(二)支出預算:2022年年初預算數10203.27萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算1355.08萬(wàn)元,教育支出預算0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算321.89萬(wàn)元,衛生健康支出預算72.98萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出8400萬(wàn)元,住房保障支出預算53.32萬(wàn)元。支出預算較2021年增加723.97萬(wàn)元,主要是基本支出預算增加83.1萬(wàn)元,項目支出預算增加640.88萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入10203.27萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出10203.27萬(wàn)元,比2021年增加1386.82萬(wàn)元。其中:基本支出1192.24萬(wàn)元,比2021年增加83.1萬(wàn)元,主要原因是相關(guān)經(jīng)費調標,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出9011.04萬(wàn)元,比2020年增加1303.73萬(wàn)元,主要原因是資源勘探工業(yè)信息經(jīng)費撥款增加1100萬(wàn)元及其他項目經(jīng)費變動(dòng)等,主要用于工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、企業(yè)改革穩定等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2021年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算23萬(wàn)元,比2021年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2021年增加0萬(wàn)元,主要原因是未安排因公出國(境);公務(wù)接待費18萬(wàn)元,比2021年增加0萬(wàn)元,主要原因是歷年來(lái)我委厲行節約,一直將公務(wù)接待費控制在較低水平;公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元,比2021年增加0萬(wàn)元,主要原因是我委公務(wù)車(chē)保有量為1輛,歷年來(lái)都嚴格控制運行維護支出;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2021年增加0萬(wàn)元;主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購置

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費202.31萬(wàn)元,比上年增加0.75萬(wàn)元,主要原因為職工工資增加,按比例提取的工會(huì )經(jīng)費、福利費等增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7萬(wàn)元:政府采購貨物預算7萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購7萬(wàn)元:政府采購貨物預算7萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款9011.04萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202112月,所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:胡雁茹? 聯(lián)系方式:(胡雁茹,電話(huà):023-42742289)

附件下載:

重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2022年部門(mén)預算附表.pdf

掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)

中央政府及國家部委網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區縣政府網(wǎng)站

公共服務(wù)單位網(wǎng)站

新聞媒體網(wǎng)站