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您當前的位置:首頁(yè)>高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內容>預算/決算

[ 索引號 ] 115003820093257252/2022-00783 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 合川高新區管委會(huì )
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 發(fā)布日期 ] 2022-02-16

重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

? 2022年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心為工業(yè)園區管委會(huì )(高新區管委會(huì ))所屬正處級公益一類(lèi)事業(yè)單位,主要職責是:

1、貫徹執行國家相關(guān)法律、法規和行政規章。

2、做好天頂組團企業(yè)黨建、群團、婦聯(lián)、統戰及人才工作。

3、參與擬定天頂組團產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃,開(kāi)展天頂組團項目策劃、包裝及招商引資工作。

4、參與擬定天頂組團發(fā)展規劃、階段性建設計劃、土地利用計劃;擬定基礎設施項目計劃并組織實(shí)施;協(xié)調推進(jìn)征地拆遷、補償安置等工作。

5、牽頭開(kāi)展天頂組團企業(yè)項目的綜合服務(wù),負責經(jīng)濟運行調度服務(wù)工作。

6、負責天頂組團資金組織、協(xié)調和資金運行監督管理的事務(wù)性工作。

7、做好天頂組團信訪(fǎng)穩定、安全生產(chǎn)監督管理、應急管理的事務(wù)性工作。

8、做好天頂組團生態(tài)環(huán)境保護、市政工作。

9、完成區委、區政府、工業(yè)園區管委會(huì )(高新區管委會(huì ))交辦的其他工作。

(二)單位構成

重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心設置8個(gè)內設機構,分別是辦公室、黨群科、招商發(fā)展科、規劃建設科、企業(yè)服務(wù)科、資產(chǎn)財務(wù)科、應急科、生態(tài)環(huán)境保護科。本部門(mén)無(wú)二級下屬機構。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數5,696.73萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款5,696.73萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,上年結轉收入0萬(wàn)元。收入較2021年減少2,965.55萬(wàn)元,主要是上年結轉收入撥款減少2,959.97萬(wàn)元,基本支出增加55.49萬(wàn)元,其他項目支出減少61.07萬(wàn)元。

(二)支出預算:2022年年初預算數5,696.73萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算5,569.31萬(wàn)元,教育支出預算0萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算64.64萬(wàn)元,衛生健康支出預算34.03萬(wàn)元,住房保障支出預算28.75萬(wàn)元。支出預算較2021年減少2,965.55萬(wàn)元,主要是基本支出預算增加55.49萬(wàn)元,項目支出預算減少3,021.04萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入5,696.73萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出5,696.73萬(wàn)元,比2021年減少5.58萬(wàn)元。其中:基本支出697.49萬(wàn)元,比2020年增加55.49萬(wàn)元,主要原因是2022年本部門(mén)新增臨聘人員2名,同時(shí)職工工資及績(jì)效基數有所調增,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出4,999.29萬(wàn)元,比2021年減少61.07萬(wàn)元,主要原因是2022年減少了園區高速路宣傳廣告的投放量,縮減了招商廣告宣傳項目費用,主要用于招商引資、園區規劃建設、服務(wù)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)扶持、安全維穩、園區環(huán)境保護等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0 萬(wàn)元,主要原因是區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出,與2021年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算40萬(wàn)元,比2021年減少32萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2021年保持一致,主要原因是與上年一樣無(wú)因公出國事項安排;公務(wù)接待費30萬(wàn)元,比2021年減少32萬(wàn)元,主要原因是區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心積極響應區委區政府過(guò)“緊日子”的號召,根據歷年招商引資接待體量,結合2022年招商引資工作計劃,縮減了公務(wù)接待費預算;公務(wù)用車(chē)運行維護費10萬(wàn)元,與2021年保持一致,與上年一樣嚴格按照公務(wù)車(chē)輛運行維護標準進(jìn)行預算;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2021年保持一致,主要原因是本年度無(wú)公務(wù)車(chē)輛購置計劃。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4,999.29萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

????六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)!)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:唐志全? 聯(lián)系方式:023-42710101

附件下載:

重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門(mén)預算附表.pdf

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