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[ 索引號 ] 11500382MB0P56437P/2022-00001 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 其他 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 合川高新區管委會(huì )
[ 成文日期 ] 2022-02-16 [ 發(fā)布日期 ] 2022-02-16

重慶合川工業(yè)園區管理委員會(huì )2022年度部門(mén)預算公開(kāi)

一、單位基本情況

(一)職能職責。

(1)貫徹執行工業(yè)園區開(kāi)發(fā)建設的相關(guān)法律、法規和行政規章;(2)研究制定工業(yè)園區發(fā)展規劃、階段性建設計劃、土地利用計劃;(3)綜合分析園區建設和發(fā)展情況,協(xié)調解決園區建設中的重大問(wèn)題;(4)牽頭實(shí)施園區內項目策劃、包裝及招商引資工作;(5)牽頭實(shí)施園區內企業(yè)項目的綜合服務(wù)工作;(6)指導監督相關(guān)鎮街完成園區征地拆遷、安置補償等工作;(7)做好園區內資金籌措和資金運行的監督管理工作;(8)做好園區內安全生產(chǎn)綜合監督管理工作,協(xié)助環(huán)保職能部門(mén)做好園區環(huán)保工作;(9)承辦區級部門(mén)下放的行政審批項目;(10)承辦區委、區政府交辦的其它事項。

(二)單位構成。

本單位為合川區人民政府正處級派出機構,內設辦公室、黨群科、財稅科、經(jīng)濟發(fā)展科、規劃建設科、安全監管科6個(gè)行政科室,以及企業(yè)服務(wù)中心、投資促進(jìn)中心、環(huán)境保護所、城市管理所4個(gè)正科級下屬事業(yè)單位。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數13453.08萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款13150.29萬(wàn)元,政府性基金預算撥款302.79萬(wàn)元。收入較2021年增加 332.41萬(wàn)元,主要是增加政府性基金預算撥款收入,即重慶大北農飼料科技有限公司和重慶牧哥食品有限公司的基礎設施建設補貼等。

(二)支出預算:2022年年初預算數13453.08萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預算2526.12萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出預算126.16萬(wàn)元,衛生健康支出預算63.78萬(wàn)元,節能環(huán)保支出138萬(wàn)元,城鄉社區支出4437.11萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出6092.37萬(wàn)元,住房保障支出預算69.54萬(wàn)元。支出預算較2021年增加332.41萬(wàn)元,主要是基本支出預算增加 108.96萬(wàn)元,項目支出預算增加 223.45萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入13150.29萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出 13150.29萬(wàn)元,比2021年增加39.56萬(wàn)元。其中:基本支出 1329.59 萬(wàn)元,比2020年增加108.96萬(wàn)元,主要原因是在職人員正常工資晉升和年終績(jì)效目標考核提高標準等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出11820.7萬(wàn)元,比2020年減少79.34萬(wàn)元,主要原因是根據政府過(guò)緊日子要求,結合本單位一般公共預算撥款收入情況安排相應項目支出,主要用于兌現企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持政策資金6092.37萬(wàn)元、市政管理經(jīng)費3359.42萬(wàn)元、社會(huì )事務(wù)管理經(jīng)費1593.41萬(wàn)元、拆遷還房物業(yè)補貼774.89萬(wàn)元、非公黨建補助經(jīng)費0.6萬(wàn)元等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預算收入302.79萬(wàn)元,政府性基金預算支出302.79萬(wàn)元,比2021年增加302.79萬(wàn)元,主要原因是上年年初預算無(wú)政府性基金預算收支,主要用于重慶大北農飼料科技有限公司和重慶牧哥食品有限公司的基礎設施建設補貼。

四、三公經(jīng)費情況說(shuō)明

2022三公經(jīng)費預算81萬(wàn)元,比2021年增加11.5萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2021年持平;公務(wù)接待費36萬(wàn)元,與2021年持平;公務(wù)用車(chē)運行維護費45萬(wàn)元,比2021年增加11.5萬(wàn)元,主要原因是項目建設、企業(yè)服務(wù)等各類(lèi)工作量增加,公務(wù)用車(chē)使用量增大;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與2021年持平。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費310.14萬(wàn)元,比上年增加21.12萬(wàn)元,主要原因為編制口徑發(fā)生變化,新增伙食補助費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1898.93萬(wàn)元:政府采購貨物預算76.94萬(wàn)元、政府采購工程預算1134.71萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算687.28萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購1898.93萬(wàn)元:政府采購貨物預算76.94萬(wàn)元、政府采購工程預算1134.71萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算687.28萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款11820.7萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202112月,所屬各預算單位共有車(chē)輛9輛,其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)6輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:王仁芬?? 聯(lián)系方式:023-42727098


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重慶合川工業(yè)園區管理委員會(huì )2022年部門(mén)預算公開(kāi)附表.pdf

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